一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************731
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 晨光VQ959复印纸A4 1 185.0 晨光/M&GA4 70克 8包 验收通过 2 星空 奥狮龙集体跳绳12米 6 220.8 星空033 验收通过 3 普通干电池 南孚电池5号 10 58.0 南孚/NANFU5号 验收通过 4 7号2粒(2代) 普通干电池 南孚7号2粒装电池 10 55.0 南孚/NANFU7号2粒(2代) 验收通过 5 三益档案 三益SY-1601会议记录本16K 10 42.0 三益档案/SANISY16K 验收通过 6 彩色粉笔 50 90.0 申彩彩色粉笔 验收通过 7 白色粉笔 50 75.0 申彩白色粉笔 验收通过 8 晨光12K光荣花奖状ASC99372 200 126.0 晨光/M&GASC99372 验收通过 9 晨光3号国旗ASCN9520 2 64.0 晨光/M&GASCN9520 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 机构管理员
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