一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 合肥市包河区研茂科技经营部
三、 *采购项目编号: ************923
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 A4信封纸 牛皮信封 3 25.5 无品牌9号 验收通过 2 平面标志碟 其它中小型健身器材 20 120.0 无品牌6520 验收通过 3 加粗40cm混色敏捷圈 其它中小型健身器材 30 150.0 无品牌4500 验收通过 4 3200 复合肥 农林牧渔专用仪器 2 596.0 无品牌3200 验收通过 5 40*70 眼保健操纸 POP广告纸/爆炸贴 40 288.0 无品牌40*70 验收通过 6 白色 白色粉笔 3 300.0 无品牌白色 验收通过 7 晨光 透明大胶带 胶带座/封箱器 50 450.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 8 3200 白色拖盘 整理箱 5 425.0 无品牌3200 验收通过 9 2310 纸杯 100 1500.0 无品牌2310 验收通过 10 3M插排 双排其它插座 10 780.0 无品牌插排 验收通过 11 50*60垃圾袋 200 720.0 无品牌50*60垃圾袋 验收通过 12 垃圾桶 30 360.0 无品牌垃圾桶 验收通过 13 维达 6包*3层100抽 抽纸 60 1290.0 维达/Vinda6包*3层100抽 验收通过 14 得力 黑板擦 白板擦110*56*40 100 500.0 得力/deli7837 验收通过 15 A4纸 A3纸 15 3150.0 无品牌A4纸 A3纸 验收通过 16 双面胶 常规 104 104.0 无品牌双面胶常规 验收通过 17 得力 7154 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 400 1400.0 得力/deli7154 验收通过 18 得力 77790 剪刀 50 500.0 得力77790 验收通过 19 晨光 AST97419 跳绳 4 80.0 晨光/M&GAST97419 验收通过 20 得力 2041 美工刀 25 125.0 得力/deli2041 验收通过 21 固体胶 海绵胶带 100 150.0 无品牌无型号 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 彭立潮
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